
公司注銷時發(fā)現(xiàn)以前年度多交了企業(yè)所得稅,國稅辦事員讓填納稅調(diào)整報表,多交的稅不退了,如何填?
答: 你好。在稅務申報系統(tǒng)里面,根據(jù)你的實際情況填寫納稅調(diào)整報表。 有針對性的項目,你有金額的填寫進去就是。填寫實際過程中有問題再聯(lián)系我
公司注銷時候如何填制所得稅年度報表清算報表,去年多交了100元所得稅,現(xiàn)在注銷,國稅的說這100元不退了,填一下納稅調(diào)整報表得了,但是今年公司沒有任何收入和支出,怎么填呢?以前年度虧損還有4萬多填的對嗎
答: 你好。同學。以前年度虧損是根據(jù)你以前年度的經(jīng)營情況來填寫的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多交了6000多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在企業(yè)要注銷了,稅務局讓把多交的那個企業(yè)所得稅表調(diào)平了,企業(yè)自己不要這筆錢了,多交也認了,現(xiàn)在只想用最簡單的辦法注銷了。這個表要怎么調(diào)
答: 你好!調(diào)減成本或費用產(chǎn)生盈利補平企業(yè)所得稅
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務機關反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報年報了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
上年度年多交了企業(yè)所得稅,不打算申請退稅了,也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個多繳的錢,企業(yè)所得稅年度納稅申報表怎么填寫
做了以前年度損益調(diào)整,多計費用,現(xiàn)在沖銷,利潤增加,要補交往年所得稅,是如何補報,填自查表補報還是匯算時調(diào)增

