
在去年12月計提了30萬的工資。實際只有18萬多提了。如何做沖銷。
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用-12 貸:應(yīng)付職工薪酬-12 再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤。
我計提了7月份的工資15萬?,F(xiàn)在發(fā)7月份的工資,實際發(fā)12萬。怎么沖銷呢????
答: 您好!按您計提的時候的分錄一樣,只是多提的金額寫負數(shù)就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年少計提了2元的應(yīng)付工資,比方說,計提100,實際支付102,要怎么調(diào)回來?跨年的能否沖銷該憑證,再重新計提?
答: 你好 2元銀行在20年直接補計提 就可以了

