
公司本月收到銀行承兌匯票,然后公司給了另一個公司。抵貨款,要怎么做會計分錄
答: 應(yīng)收和應(yīng)付往來對轉(zhuǎn)。以銀行承兌匯票復(fù)印件做附件
借了一家公司的銀行承兌匯票給另一家公司付了貨款,怎么做會計分錄?
答: 一、借用時 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款——XX公司 二、付款時 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,請問本公司收到銀行承兌匯票,直接將匯票轉(zhuǎn)給另一個公司付貨款了,請問該分錄應(yīng)該怎么做
答: 首先要明確,收到銀行承兌匯票,付貨款是兩個不同的事情,因此分錄應(yīng)該分為兩步驟進(jìn)行,首先是收到承兌匯票,應(yīng)當(dāng)分錄:銀行存款-應(yīng)收款,其中銀行存款為借方,應(yīng)收款為貸方;然后是轉(zhuǎn)賬付貨款,應(yīng)當(dāng)分錄:應(yīng)付款-銀行存款,其中應(yīng)付款為借方,銀行存款為貸方。




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Ykh789 追問
2019-02-19 14:05
三寶老師 解答
2019-02-19 14:11