老師,原來分錄是這樣的:借:銀行存款 8862769 貸:應(yīng)收賬款-A公司 8862769.因?yàn)樵瓉淼馁~既用了應(yīng)收賬款,又用了預(yù)收賬款,我現(xiàn)在想把這個(gè)應(yīng)收賬款調(diào)整到預(yù)收賬款。你看以下分錄對嗎:貸:應(yīng)收賬款-A公司 -8862769 貸:預(yù)收賬款-A公司 -8862769元,是這樣嗎?
安安嘛嘛
于2015-12-18 15:49 發(fā)布 ??1047次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2015-12-18 16:01
老師,你這個(gè)不對吧。本來A公司欠我們8862769元的。轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款,預(yù)收的貸方的話就變成我們欠他們了???
相關(guān)問題討論

您好
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
2020-07-01 10:14:18

同學(xué)你好
你這是 同一家單位用了兩個(gè)科目嗎
2021-04-12 08:37:02

這個(gè)應(yīng)該是與同一個(gè)公司發(fā)生業(yè)務(wù) 這個(gè)結(jié)算方式一部分是預(yù)收一部分是應(yīng)收。這樣把預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收 你查這個(gè)單位的賬的話就比較容易查。如果不結(jié)轉(zhuǎn)的來的話,你查賬就要看兩個(gè)公司科目的明細(xì)賬這樣不方便
2020-03-30 14:36:37

1 收到預(yù)收 款分錄
2 應(yīng)該是用預(yù)收 抵應(yīng)收款 具體看看一下后面的了附 件 調(diào)賬也會有這樣的分錄
2019-10-11 11:14:42

錯(cuò)的發(fā)票如果當(dāng)時(shí)收到錢了掛了銀行存款?,F(xiàn)在要紅沖,相當(dāng)于收入沒有實(shí)現(xiàn)。當(dāng)時(shí)收到錢應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,因此紅沖時(shí)要計(jì)入預(yù)收賬款。如果之前掛的應(yīng)收賬款,則可以直接沖掉。即往來科目可以直接沖回。但銀行存款你確實(shí)收到了,只能掛到其他科目。
2018-09-06 10:31:17
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羅老師 解答
2015-12-18 15:51
羅老師 解答
2015-12-18 16:15