
公司是進(jìn)出口退稅企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證退稅的發(fā)票在附表二中25欄期初數(shù)要填上去年的期末數(shù)么?發(fā)票拿來(lái)退稅的,現(xiàn)在二月份申報(bào)一月份的數(shù)據(jù)。還是說(shuō)每個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票就填認(rèn)證的發(fā)票,不用填25欄的期初數(shù)據(jù),就好比三月份的申報(bào)2月份的一月份的期末數(shù)據(jù)要填到25欄的期初中么?
答: 您好,這里只需要填26欄就可以了
出口退稅附表二中增值發(fā)票認(rèn)證25欄期初數(shù)2018年12月份的期末數(shù)要填么?增值稅是要退稅的。
答: 沒(méi)有期初數(shù),不用填期初數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2月份認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票,未在3月份申報(bào)表填報(bào)申報(bào)抵扣,現(xiàn)在6月份申報(bào)時(shí)該怎么填報(bào)申報(bào)表呢,可以將2月份認(rèn)證相符的數(shù)據(jù)填入表二中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄嗎?
答: 你看可以去更正之前申報(bào)不,這個(gè)原則是不能抵扣了,視同你放棄抵扣了


譚付藝 追問(wèn)
2019-02-19 12:51
文老師 解答
2019-02-19 12:56