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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-02-18 16:53

這個月做借應付職工薪酬貸進項稅額轉出

靜謐之音 追問

2019-02-18 17:18

月末轉出未交增值稅是直接銷項-進項的差額:借:轉出未交增值稅,貸:未交增值稅 
還是先把應交增值稅的的明細科目都沖平,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應交增值稅-進項稅。再做:借:轉出未交增值稅,貸:未交增值稅

maize老師 解答

2019-02-18 17:57

按這個分開結轉就可以

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相關問題討論
這個月做借應付職工薪酬貸進項稅額轉出
2019-02-18 16:53:59
是的啊
2017-12-19 14:31:29
你好,已經做了進項轉出,不需要再重復做的,你把發(fā)票放到之前的憑證后面就行。
2021-01-14 17:50:48
你好,紅字發(fā)票是做進項負數,而不是轉出 借;應付賬款 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅 額)
2018-05-25 11:38:09
你有開藍字發(fā)票么,只結轉這個么,
2019-08-13 11:20:34
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