
公司2019年收到稅務(wù)局退回2018年多繳增值稅700元如何做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄是
答: 你好 借:銀行存款 700 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 700
有留底增值稅怎么賬務(wù)處理,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)未計(jì)提增值稅,繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么處理。
答: 你好,繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄 如果是 一般納稅人, 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人, 借;應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅增值稅 , 貸;銀行存款


程雨 追問(wèn)
2019-02-18 16:02
月月老師 解答
2019-02-18 16:23
程雨 追問(wèn)
2019-02-20 10:31
月月老師 解答
2019-02-20 10:43
程雨 追問(wèn)
2019-02-20 12:33
月月老師 解答
2019-02-20 13:01