
上年度誤將預(yù)收賬款錯記為主營業(yè)務(wù)收入,但是沒有計提稅費現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)收賬款
老師,想問你個問題,上個月的主營業(yè)務(wù)收入多計提了,計提的增值稅對著呢,上個月的賬務(wù)處理是這樣的,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅 -銷項稅額,預(yù)收賬款掛多了,稅對著呢,主營業(yè)務(wù)收入倒擠的,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)月計提多了,這個月要怎么調(diào)整
答: 沖減或者少提一點,以后最好別倒擠,按實際情況做
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)收的修車收入,當(dāng)時開了發(fā)票,做了預(yù)收收入借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入-預(yù)收 銷項稅實際業(yè)務(wù)發(fā)生時要怎么做?是借:主營業(yè)務(wù)收入-預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入-機修嗎?
答: 等會等會等會等會
老師,如果上個月有科目寫錯,寫的是主營業(yè)務(wù)收入貸方,已經(jīng)結(jié)帳了, 這個月想改成貸方是預(yù)收賬款的話,怎么寫這個月的分錄
2018年的預(yù)收賬款會計給轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入了,在2821年查賬發(fā)現(xiàn)錯了,現(xiàn)在怎么改正?
老師你好,我公司主營業(yè)務(wù)收入是租金收入,起初做預(yù)收賬款時沒有建明細,現(xiàn)在有一家退租金了,請問該怎么處理呢?需要重新建明細嗎?再沖預(yù)收賬款嗎?


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2019-02-18 15:28
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2019-02-18 15:30
岳老師 解答
2019-02-18 16:02