
簡易計稅的項目進行分包,對方開具了3%專用發(fā)票給我公司,沒有做差額征稅,現(xiàn)在要怎么處理這個3%進項稅額呢?
答: 既然簡易計稅,不能抵扣,可以作為成本。
收到旅游公司的專用發(fā)票,上面?zhèn)渥诶锩鎸懥瞬铑~征稅,入賬時的進項稅額是怎么記賬?
答: 你好,入賬時的進項稅額按發(fā)票中的稅額就可以,就是差額后的稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我收到人力資源外包服務費專用發(fā)票,差額征稅的進項發(fā)票,金額是12842.08,稅額是4.71,,,備注欄差額征稅,12747.79
答: 價稅合計是12846.79 這個稅額4.71元是怎么算出來的呀?老師
對方給我公司開具了一張增值稅專用發(fā)票,稅率欄里面為***,備注欄里面寫著差額征稅0.01.這個發(fā)票我公司能用么?這個能用于進項稅額抵扣么?我們拿到這個發(fā)票的怎么處理?
老師,問下我們是保安公司,本月開具了差額征稅的發(fā)票,進項發(fā)票能抵扣嗎?還有問下保安公司能開正常發(fā)票嗎,不是差額征稅的那種,什么情況下可以開正常的發(fā)票呢?

