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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 12:28

您好 
請(qǐng)問(wèn)是需要交納增值稅么

茂林-云拍檔-小占 追問(wèn)

2019-02-18 12:32

是接手別人的賬,他增值稅都未結(jié)轉(zhuǎn),(進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 已交稅金 減免稅金)都有余額,最終有進(jìn)項(xiàng)留抵

bamboo老師 解答

2019-02-18 12:33

那您年末的時(shí)候做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅金

茂林-云拍檔-小占 追問(wèn)

2019-02-18 12:56

如果科目余額表中余額,借方余額:應(yīng)交增值稅12854.53,應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額7450164.25,應(yīng)該增值稅-已交稅金918034.33,應(yīng)交增值稅-減免稅款400;貸方余額應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額8355744.05 具體怎么處理和算?

bamboo老師 解答

2019-02-18 12:57

把借方的金額寫到貸方 貸方的金額寫到借方  余額是留底稅額

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你好!年末跟月末是一樣的 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-01-30 09:58:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-17 13:18:21
您好 請(qǐng)問(wèn)是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-05-03 09:10:27
你好,每個(gè)月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-01-15 15:22:40
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