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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 10:27

您好 
請問是哪筆分錄做錯了 想怎么修改

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 10:31

老師這幾筆都錯了,應(yīng)該是預(yù)付賬款

bamboo老師 解答

2019-02-18 10:32

就是應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款科目應(yīng)該是預(yù)付賬款科目?

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 10:35

是的老師?還是用紅字做一模一樣的分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-18 10:38

不用 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付帳款 貸方紅字 
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 貸方藍(lán)字

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 10:52

那我收到一張專票,前面已經(jīng)入了庫存商品了,那我正確的拿到票的分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2019-02-18 10:53

您這張專票有沒有暫估入賬?

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 10:59

暫做入賬了,當(dāng)時做的分錄是:借:庫存商品12635貸應(yīng)付賬款——暫估12635

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:01

收到專票 
借:應(yīng)付賬款——暫估 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)付賬款

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 11:12

老師那我的金額對不上呀?當(dāng)時做的是貸應(yīng)付賬款暫估12635,現(xiàn)在做借方應(yīng)付賬款-暫估?

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:15

是的  您現(xiàn)在發(fā)票價稅合計(jì)金額多少 稅額多少

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 11:20

價是10829.25稅1742.75

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:23

借:應(yīng)付賬款——暫估  12635 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額   1743.75 
庫存商品  12572-12635-1743.75=-1806.75 
貸:應(yīng)付賬款  10829.25+1742.75=12572

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 11:27

老師我沒有理解,這又跟我發(fā)票數(shù)字對不上呀?

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:29

您發(fā)票金額不是12572  稅款不是1742.75?

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 11:35

老師你給我的分錄借貸不平,還是我又算錯了

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:36

我給您的分錄借貸是平的啊 12635+1743.75-1806.75=12572

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 11:44

老師那我的庫存商品本來是10829.25現(xiàn)在-1806.75是不是就減少了

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:48

是的 您暫估多了 現(xiàn)在要沖減

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 11:51

老師那我的應(yīng)付賬款應(yīng)該是正常12635,我剛才查看是-12635

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:53

應(yīng)付賬款金額應(yīng)該根據(jù)收到的發(fā)票金額來確定

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 12:02

謝謝老師!辛苦了

bamboo老師 解答

2019-02-18 12:30

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 14:53

老師還在嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-18 14:54

在的 有問題您請說

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 14:58

老師以前我做的分錄是借庫存商品2500,貸,銀行存款2500 
現(xiàn)在票到了,價2181.03,稅348.97價稅合計(jì)2530.         30元給的是現(xiàn)金 ,我現(xiàn)在拿到票怎么充我以前的2500元那個分錄。

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 14:59

我以前的分錄都有問題,當(dāng)時應(yīng)該走預(yù)付賬款,不應(yīng)該走庫存商品對嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:00

借庫存商品2500,貸,銀行存款2500   您做分錄的時候有沒有收到貨物 當(dāng)時有沒有付款?

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 15:02

當(dāng)時有付款用銀行存款付的,貨已經(jīng)收到,就是票沒有來

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:06

借:庫存商品  -2500 
貸:銀行存款  -2500 
借:庫存商品 2500+30.3-348.97=2181.33 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額   348.97   
貸:銀行存款  2500 
庫存現(xiàn)金 2530.3-2500=30.3

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 15:08

老師我今天剛做完1月份的賬,銀行存款是對的。我做完這筆分錄銀行存款會有變化嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:10

做完這筆分錄銀行存款不會有變化  您看一個貸方紅字 一個貸方藍(lán)字 金額一樣

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 15:11

讓我縷縷,老師好厲害,我躲慚愧

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:14

您做時間長了 也會一樣的 您先捋捋 回頭有問題再來

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 15:18

老師銀行存款發(fā)生變化了!貸方紅字2500?

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:22

對啊 一個貸方紅字 一個貸方藍(lán)字 金額一樣 余額為0 
您仔細(xì)看看我的兩筆分錄

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 15:38

明白了!老師

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:39

好的 您明白了就行

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 16:19

老師我以前分錄做錯了,現(xiàn)在怎么消。一模一樣的分錄用紅字沖就就可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-18 16:22

是的 一模一樣的分錄用紅字沖就可以 然后做正確的

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-18 17:38

老師我的成本少了!現(xiàn)在沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)了,跟我實(shí)際的成本不符,可能以前我結(jié)轉(zhuǎn)成本時提的太高了,所以這次少了,怎么辦呢!

bamboo老師 解答

2019-02-18 18:59

那只能現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
您好 請問是哪筆分錄做錯了 想怎么修改
2019-02-18 10:27:24
你好,就是后面做更正分錄就可以了。
2023-08-09 13:56:36
你好,反結(jié)賬回去紅沖了重新做
2020-07-01 18:41:54
在界面最上面有一個期末下拉菜單,里面有取消結(jié)賬
2020-07-03 21:06:40
您好,你當(dāng)時的憑證是怎么做的?直接做修改分錄就可以,涉及損益的科目用以前年度損益
2019-02-21 08:55:34
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