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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-02-18 09:49

您好,把無(wú)形資產(chǎn)題目發(fā)過來(lái)

咚咚咚123 追問

2019-02-18 10:08

就是這道題

暖暖老師 解答

2019-02-19 08:15

借“銀行存款370800
貸:其他業(yè)務(wù)收入360000
應(yīng)交會(huì)費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10800”
借:累計(jì)攤銷28800
其他業(yè)務(wù)成本251200
貸:無(wú)形資產(chǎn)280000

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相關(guān)問題討論
您好,把無(wú)形資產(chǎn)題目發(fā)過來(lái)
2019-02-18 09:49:58
同學(xué)你好,請(qǐng)問需要解答哪一題呢
2022-02-15 15:13:14
你好,需要知道原始的入賬價(jià)值,計(jì)提攤銷的期限,計(jì)提攤銷的金額,才可以計(jì)算這個(gè)問題的金額 的
2016-10-11 11:42:12
可以把題目貼出來(lái)嗎 看不清 這個(gè)是轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)吧
2016-09-26 14:19:01
你好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加
2016-10-31 20:18:02
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