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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-17 11:23

對不起打錯字了,是我們公司開給別的公司的技術(shù)服務費

追問

2019-02-17 11:24

是專票

追問

2019-02-17 11:28

月底該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

追問

2019-02-17 11:30

會計分錄怎么做???

追問

2019-02-17 11:41

好的謝謝老師!

莊老師 解答

2019-02-17 11:18

你好 ,是一年的服務費嗎,要分攤,發(fā)生時做;借預付賬款,貸銀行存款, 
 
每個月分攤,借:管理費用/制造費用--技術(shù)服務費; 
 
貸:預付賬款

莊老師 解答

2019-02-17 11:28

開出技術(shù)服務費發(fā)票, 
借:應收賬款、預收賬款、銀行存款或庫存現(xiàn)金 
   貸:主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅,

莊老師 解答

2019-02-17 11:29

你好,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn),

莊老師 解答

2019-02-17 11:39

你好,1、發(fā)生勞務成本時: 
借:勞務成本  
貸:應付職工薪酬--工資及福利,社保費等 
借:主營業(yè)務成本  
貸:勞務成本

莊老師 解答

2019-02-17 11:41

應該的,祝你新年快樂!給個五星評價

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相關(guān)問題討論
對不起打錯字了,是我們公司開給別的公司的技術(shù)服務費
2019-02-17 11:23:41
你好 開出技術(shù)服務費費發(fā)票,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸;主營業(yè)務成本,貸;勞務成本
2019-07-11 21:56:49
您好 請問是哪方面的技術(shù)服務費?真實發(fā)生?有技術(shù)服務合同?
2020-03-29 11:34:23
你好,耗材和人工作為成本,但是并不是工業(yè)商業(yè)那樣同步結(jié)轉(zhuǎn)的,技術(shù)服務有成本不一定有收入
2019-05-24 17:41:24
借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
2020-06-28 11:49:01
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