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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-16 18:39

你好,你用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)。

晶騷 追問

2019-02-16 18:43

怎么做分錄呢,謝謝

月月老師 解答

2019-02-16 18:59

你好
借:本年利潤
貸:以前年度損益調(diào)整-財務(wù)費用
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

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你好,你用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-02-16 18:39:39
你好,又一個期間費用明細(xì)表里面有
2019-03-23 14:52:23
您好,建議2019年1月份,做個憑證,借;財務(wù)費用,負(fù)數(shù)0.03,貸:財務(wù)費用,負(fù)數(shù)0.03。財務(wù)報表就不用調(diào)整了。因為畢竟金額太小了,沒必要調(diào)整以前年度損益的。
2019-02-16 20:12:30
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)問題,你把那一筆借:本年利潤-11,貸:財務(wù)費用-11 改成,借:財務(wù)費用-11,貸:本年利潤11
2018-05-31 08:06:19
是的,上期金額就是上一年度12月份的本年累計金額
2018-01-13 20:42:45
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