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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-02-16 10:25

借:應(yīng)交稅~增值稅~減免稅額 
貸:管理費用

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅~增值稅~減免稅額 貸:管理費用
2019-02-16 10:25:37
你好,不需要減免就不需要做第二個分錄啊 結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄是 借;本年利潤 貸;管理費用
2018-12-04 09:20:07
你好, 沖紅分錄 借,管理費用,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,負數(shù) 借,銀行存款,正數(shù);
2020-08-13 14:45:07
你好,根據(jù)減免之后實際需要繳納的稅款做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-10 17:00:29
您好 這樣賬務(wù)處理是正確的 管理費用出現(xiàn)負數(shù) 正常
2019-03-20 21:28:26
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