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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-15 18:03

您好 
丟失前已認(rèn)證,憑借記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。 
丟失前未認(rèn)證,憑借銷售方提供記賬聯(lián)復(fù)印件認(rèn)證,記賬聯(lián)復(fù)印件及《已報(bào)稅證明單》作為抵扣憑證,銷售方需把稅局開具《已報(bào)稅證明單》、記賬聯(lián)復(fù)印件給購貨方作為抵扣憑證。

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您好 丟失前已認(rèn)證,憑借記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。 丟失前未認(rèn)證,憑借銷售方提供記賬聯(lián)復(fù)印件認(rèn)證,記賬聯(lián)復(fù)印件及《已報(bào)稅證明單》作為抵扣憑證,銷售方需把稅局開具《已報(bào)稅證明單》、記賬聯(lián)復(fù)印件給購貨方作為抵扣憑證。
2019-02-15 18:03:24
你好,普通發(fā)票直接開負(fù)數(shù)票就可以了,專用發(fā)票如果跨月紅沖就要開紅色信息表,普通發(fā)票和專用發(fā)票必須分開兩張來開,作廢發(fā)票就把原來開錯(cuò)的那張直接點(diǎn)作廢,然后重新開具一張正確的
2020-11-01 12:49:33
不用去稅局的,直接在開票系統(tǒng)中就可以沖紅普票的。
2018-05-03 14:04:32
7月份紅沖你的聯(lián)次都不齊,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)會(huì)補(bǔ)稅的。
2017-09-20 09:41:13
專票的話他們認(rèn)證了嗎?
2020-07-22 16:21:00
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