
收到上級拔付黨建經(jīng)費時借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。支出時借管理費用,貨銀行存款,同時借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。這樣賬務(wù)處理吧?
答: 您好,您的處理是很正確的
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
答: 計提時:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,我們是行政單位,收到上級撥付黨費用于建設(shè)黨建陣地收到時記賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款工程付款時記賬:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款這樣的話其他應(yīng)付款不就一直在貸方嗎?怎么處理呢
答: 借其他預(yù)付款貸政府補助收入。
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
老師分錄是不是這樣收到補助,借:銀行存款貸其它應(yīng)付款_專項應(yīng)付款,支付時,借:其它應(yīng)付款_專項補助款貸:營業(yè)外收入同時憑發(fā)票借:管理費用貸銀行存款
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款;支付并收到發(fā)票時 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
計提工會經(jīng)費 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎? 然后返還時怎么處理?

