
有個單位 應(yīng)付職工薪酬 少入了 400度。應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 16000 貸:庫存現(xiàn)金 16000。我做成了 借:應(yīng)付職工薪酬 15500 其他應(yīng)收款-個人社保450 貸:庫存現(xiàn)金 16000。要怎么調(diào)整呢
答: 你好,計提社保時沒有錯的,分錄借:應(yīng)付職工薪酬 450,貸:其他應(yīng)收款-個人社保450,
把庫存現(xiàn)金寫成了應(yīng)付職工薪酬怎么調(diào)整,支付工資時應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 ,可是寫成了借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,本月應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您好,首先做分錄,借,管理費用,負(fù)數(shù), 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù),再做,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,庫存現(xiàn)金。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資:借:管理費用/員工工資/16000貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資16000應(yīng)付員工工資:借:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資16000貸:銀行存款/工商支行2651.23貸:其他應(yīng)付款/社保697.54貸:其他應(yīng)付款/個人12651.23個人那一萬多是掛在賬上的沒發(fā)下來,請問這樣做有問題嗎
答: 你好,個人的這個是工資個稅嗎?




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EVA 追問
2019-02-14 16:14
莊老師 解答
2019-02-14 16:25