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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-02-14 16:14

如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。

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您好,出口退稅用的進項發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的
2019-02-13 16:11:26
出口退稅進項填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
2019-02-18 14:36:09
你好,填在附表2
2019-02-17 19:37:59
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