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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-14 11:37

您好 
差額4389.94放在賬上做預付賬款處理 等下次開票的時候就平了

善&忘 追問

2019-02-14 11:38

哦哦,好的老師!那會計分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2019-02-14 11:41

借:預付賬款 16600 
貸:銀行存款 16600 
借:管理費用   
應交稅費——應交增值稅——進項稅額  
貸:預付賬款 12210.06

善&忘 追問

2019-02-14 11:41

嗯嗯!謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-14 11:42

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!

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您好 差額4389.94放在賬上做預付賬款處理 等下次開票的時候就平了
2019-02-14 11:37:22
充值時,做 借:預付賬款--充值卡 貸:銀行存款 取得發(fā)票時,做 借:管理費用等--車輛使用費 貸:預付賬款--充值卡
2018-08-08 15:18:32
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款等 借:管理費用 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:預付賬款
2019-02-18 15:53:34
證明需要蓋公章的
2019-04-15 09:27:43
您好,對的,沒收到發(fā)票,就是這樣做分錄的。等用了以后,開回發(fā)票時,再借;管理費用-汽油費等科目,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:預付賬款-石油公司。
2017-09-17 15:52:48
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