
之前未計入固定資產的辦公器材,現在應該補提固定資產,應該怎么做固定資產的分錄?之前錄入到管理費用中,
答: 您好 借:管理費用 借方紅字 借:固定資產 借方藍字 借:管理費用 貸:累計折舊
老師,上個月把“固定資產”做到“管理費用”了,也結轉損益了。本月要調整上月做錯的分錄,是怎么做?謝謝!
答: 借固定資產借管理費用負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年購入固定資產,計入管理費用,未計入固定資產,現在需要補記固定資產并補提折舊,分錄應該怎么做?
答: 您好。借固定資產100 貸以前年度損益調整100. 比如一年折舊20。借以前年度損益調整20 貸:累計折舊20. 借:以前年度損益調整 80 貸利潤分配-未分配利潤80
剛查了下賬之前財務折舊分錄做錯了,應該借:管理費用 貸累計折舊 ,她做成貸:固定資產了,幾個月都是錯的,現在要怎么去調賬啊?
請教老師:現在5000以下單筆的固定資產直接進入管理費用,請問分錄怎么做?借 固定資產 貸 現金 借 管理費用 -折舊 貸 累計折舊,是這樣嗎?還是直接 借 管理費用 貸 現金,但固定資產不見了
老師,請問固定資產一次折舊的分錄,借:管理費用-折舊 貸:累計折舊,是這樣做嗎?另外一個財務做的是 借:管理費用-折舊 貸:固定資產,請問哪個分錄是對的呢?原理是什么呢?


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2019-02-14 09:57
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