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在笑
于2019-02-14 09:20 發(fā)布 ??391次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-02-14 09:22
你好 ,把預提沖了,正式做發(fā)票的分錄。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
去年年末預提管理費,也付了部分款項,沒有收到發(fā)票,現在對方寄了發(fā)票過來,該怎么做
答: 你好 ,把預提沖了,正式做發(fā)票的分錄。
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
咨詢公司收到咨詢管理費的發(fā)票應該如何處理
答: 借:管理費用 貸:銀行存款
公司買一套車牌識別一體機,先付款的沒收到發(fā)票,借管理費用貸銀行存款,收到發(fā)票,借固定資產進項稅,貸管理費用,這樣對嗎
討論
收到電費發(fā)票時,借其他應收款,管理費用,貸預付賬款,這里哪一項顯示的是發(fā)票的金額?
4月到11月的租金10000,11月銀行付款10000,12月收到發(fā)票,11月分錄 借:管理費用—租金10000 貸:銀行存款10000,12月收到發(fā)票做借:應交稅費-進項稅額(10000/1.05*0.05) 貸:管理費用-租金
去年已經做了管理費用,今年才收到發(fā)票的
請問,購買建筑外墻涂料,涂料已經收到,但是還沒有收到發(fā)票,會計處理是不是這樣?借:管理費用-維修費貸:應付賬款-應付暫估收到發(fā)票后紅字填寫借:管理費用-維修費(紅字)貸:應付賬款-應付暫估(紅字)支付款項借:管理費用貸:銀行存款
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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