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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-02-13 16:23

您好,可以的,應(yīng)收賬款也可以用預(yù)收賬款科目。

燕子 追問

2019-02-13 16:25

次月開票分錄借:應(yīng)收賬款 
             貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                應(yīng)交稅金 
                就可以了對(duì)嗎?

吳月柳 解答

2019-02-14 17:03

對(duì)的,次月開票沖銷掉就平了。

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您好,可以的,應(yīng)收賬款也可以用預(yù)收賬款科目。
2019-02-13 16:23:08
你好,你前面分析的是對(duì)的,后面分析的不對(duì),先貨后款就應(yīng)該做借:應(yīng)收賬款,貸:庫存商品,貸:應(yīng)交增值稅。等收到款就是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
2019-09-03 11:20:11
你好 如果已經(jīng)發(fā)貨收款了要做無票收入借方銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品
2019-01-16 16:19:57
可以,你這么寫可以的,沒問題
2019-10-24 08:41:43
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果我的回答讓您滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
2019-05-13 11:34:14
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