公司統(tǒng)一購買手機(jī)充值卡和購物卡怎么做賬務(wù)處理,然后又發(fā)放給員工怎么做賬務(wù)處理?我知道是用做福利費(fèi)用,最好開具普票,開專票也是要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,這個需要合并工資代扣個稅嗎?寫個開專票的賬務(wù)處理
騏騏
于2019-02-13 15:56 發(fā)布 ??4862次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
2019-02-13 15:58
發(fā)放給員工的話,
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款等
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
需要合并當(dāng)月工資計(jì)算繳納個稅。
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發(fā)放給員工的話,
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款等
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
需要合并當(dāng)月工資計(jì)算繳納個稅。
2019-02-13 15:58:12

你好
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 銀行存款
假裝是為生產(chǎn)經(jīng)營所用
2019-06-19 12:04:49

借預(yù)付賬款貸銀行存款。
管理費(fèi)用等科目,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,待預(yù)付賬款。
2023-12-01 15:58:52

你好!按規(guī)定是的,需要合并
2018-05-04 11:50:33

你好,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出時:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-05-05 07:14:15
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