
銷項的開具了紅字發(fā)票,怎么申報?
答: 你好,申報的時候,還是按照正常的申報,不過填寫負數(shù)
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就開具呢?
答: ,開具發(fā)票之后在做轉出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就申報呢?
答: 建議等對方開了紅字發(fā)票再做進項稅額轉出


Sunny 追問
2019-02-13 14:30
王晶老師 解答
2019-02-13 14:31
Sunny 追問
2019-02-13 14:32
王晶老師 解答
2019-02-13 14:33
Sunny 追問
2019-02-13 14:34
王晶老師 解答
2019-02-13 14:36