
單位12月結轉增值稅時候是15.01元,但是在實際繳納時候繳納的15元,有0.01元的差額。這個差異怎么處理一下呢?
答: 借;應交稅費-未交增值稅 0.01 貸;營業(yè)外收入 0.01
12月計提的企業(yè)所得稅和實際繳納的有0.01元的差異,這種情況怎么處理
答: 同學您好,多付可將賬上差額轉入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們單位的個人所得稅出問題了,代扣的時候是扣了1056.73元,實際繳納個稅是1023.53元,差額怎么處理???
答: 您好 可以下期發(fā)放工資的時候把多扣的金額發(fā)放給員工


綠蘿222 追問
2019-02-13 08:51
方亮老師 解答
2019-02-13 08:54