
隔月紅沖增值稅專票的賬務處理,及抄報開完如何做,上月專票已做認證及做叾進項轉(zhuǎn)出
答: 你是購買方嗎 上月借庫存商品 進項貸銀存 次月紅沖借銀存 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
公司上月認證一張專票,并已申報,但本月已開紅字專票,這個月怎樣做賬務處理,怎樣做進項轉(zhuǎn)出
答: 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般人,收到的專票上月已認證,已做應付賬款處理,這月對方已紅沖開具正確的發(fā)票給我,本月收到紅沖的發(fā)票直接把應付賬款成本稅做相反分錄沖回就行對吧?申報的時候不涉及進項稅額轉(zhuǎn)出吧?
答: 你認證就填寫附表2本期是申報本期抵扣,你開紅字信息表嗎,你這邊認證了??
請問2月份開的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,已經(jīng)入賬,3月份需要沖紅,重新開增值稅專用發(fā)票。我3月的沖紅及重開發(fā)票,賬務處理需要怎么做?
已認證并抵扣的跨月增值稅專票發(fā)現(xiàn)是失控發(fā)票,要如何處理(可以開紅字發(fā)票對沖嗎)?是不是只要做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了?
情況:收到增值稅專票,未付款。未入賬但在上月我做了進項 認證抵扣。已抵扣完?,F(xiàn)我已開紅字信息表,對方已給我紅字對沖的發(fā)票請問:收到發(fā)票我賬上應該如何處理?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


