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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-02-12 14:49

您2018年是如何做賬的呢? 
只是做的預(yù)收還是將發(fā)票全部做賬了呢?

大漂亮 追問

2019-02-12 14:52

借管理費(fèi)用貸銀行存款

大漂亮 追問

2019-02-12 14:52

全部做賬了

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:53

貨物已經(jīng)收到并且也做賬了對嗎?那您這邊還需要將貨物退回的吧?

大漂亮 追問

2019-02-12 14:57

就是一些技術(shù)費(fèi)用

大漂亮 追問

2019-02-12 14:58

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:58

你當(dāng)時如何做賬的,全部重回就可以了。

大漂亮 追問

2019-02-12 15:01

那我寫一個紅字的沖回,從新做賬是嗎

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:03

直接紅沖掉就可以了

大漂亮 追問

2019-02-12 15:04

那這個月又收到了人家給退回來的錢,不能不做賬吧

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:05

您當(dāng)時是做了 
借:管理費(fèi)用   
  貸:銀行存款 
那您這個月需要對方開具紅沖發(fā)票,并且做紅沖分錄: 
借:管理費(fèi)用 (紅字) 
   貸:銀行存款   (紅字)

大漂亮 追問

2019-02-12 15:07

那對方?jīng)]給紅沖的發(fā)票咋辦

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:08

這個您只能跟對方溝通

大漂亮 追問

2019-02-12 15:10

好的,謝謝您

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:11

不客氣的,祝您工作順利

大漂亮 追問

2019-02-12 15:49

那如果我公司替別的公司付電費(fèi),如何做賬

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:57

開票是開給你們的嗎?

大漂亮 追問

2019-02-12 16:02

是的

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:03

借:其他應(yīng)收款 
   貸:銀行存款 
為什么替別的公司代付,是關(guān)聯(lián)公司嗎

大漂亮 追問

2019-02-12 16:09

是的

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:15

那您在收到發(fā)票的時候, 
借:管理費(fèi)用等 
  貸:銀行存款等 
然后在內(nèi)部對賬的時候,可以設(shè)置一個“內(nèi)部往來”科目。自己做個電費(fèi)清單 
借:內(nèi)部往來 
   貸:其他業(yè)務(wù)收入——電費(fèi)

大漂亮 追問

2019-02-12 16:21

好的,謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:24

不客氣的,祝您工作順利

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您2018年是如何做賬的呢? 只是做的預(yù)收還是將發(fā)票全部做賬了呢?
2019-02-12 14:49:44
你好,可以不用做賬務(wù)處理
2017-05-22 17:12:28
你好,這里的預(yù)收發(fā)票是什么意思呢??
2022-09-08 19:50:35
你好,可以先按照銀行回單先記賬
2019-05-03 15:37:12
你那個賬戶收到那個賬戶退 做收到錢的相反分錄
2019-05-13 15:05:10
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