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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-02-11 14:50

您公司是否已經(jīng)取得發(fā)票呢?

唐瑜禧 追問

2019-02-11 14:51

沒有發(fā)票的,稅他們已經(jīng)抵過的?,F(xiàn)在庫存是增大

唐瑜禧 追問

2019-02-11 14:52

因?yàn)樗麄円媾R清算

張艷老師 解答

2019-02-11 14:53

如果沒有取得發(fā)票的話,分錄就是您上面寫的分錄。不過您公司以后向外銷售時(shí),會(huì)多繳納增值稅和企業(yè)所得稅的。

唐瑜禧 追問

2019-02-11 14:58

老師,怎么少交一點(diǎn)稅,還是現(xiàn)在開發(fā)票給他們

張艷老師 解答

2019-02-11 14:59

是需要對方給您公司開具發(fā)票的。

唐瑜禧 追問

2019-02-11 15:05

他們面臨清算,所以是免費(fèi)的,他們也不愿意開那個(gè)發(fā)票。算了老師,如果沒有進(jìn)項(xiàng)的話,報(bào)稅的時(shí)候是怎么申報(bào)

張艷老師 解答

2019-02-11 15:06

申報(bào)增值稅時(shí),就是正常填寫銷售金額了。

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您公司是否已經(jīng)取得發(fā)票呢?
2019-02-11 14:50:43
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
2019-01-22 08:39:40
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
勉強(qiáng)可以,為啥,你同一個(gè)客戶用一個(gè)往來就可以
2019-01-29 08:58:49
你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
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