
以前年度將從銀行取出的備用金入了其他應(yīng)收款科目,而不是入了庫存現(xiàn)金科目,這個要怎么調(diào)整?可以不調(diào)整嗎?
答: 您好,需要調(diào)整的,不調(diào)整您的帳實就不對,可以借 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款款-社保,以前年度有借方余額,可以這樣(借:現(xiàn)金0.1,貸:其他應(yīng)收款-社保0.01)調(diào)整嗎?
答: 可以的,這個是可以,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)以前年度認繳資本做到其他應(yīng)收款了,怎么調(diào)整?
答: 借:實收資本 貸:其他應(yīng)收款


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2019-02-11 13:45
文老師 解答
2019-02-11 13:46
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2019-02-11 13:47
文老師 解答
2019-02-11 13:53