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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-02-07 18:15

老師,我公司12月份和1月份已經(jīng)付給供應(yīng)商款85萬(wàn)元,用銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給供應(yīng)商錢,但供應(yīng)商給我們開發(fā)票849200元,少給我們開發(fā)票800元,但供應(yīng)商在1月底退給我公司款(銀行轉(zhuǎn)賬800元),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該如何做會(huì)計(jì)分錄

暖暖老師 解答

2019-02-07 16:42

需要做會(huì)計(jì)分錄 
借:銀行存款800 
貸:應(yīng)付賬款800

白雪 追問(wèn)

2019-02-07 16:43

謝謝,老師我公司是銷售鋼材的行業(yè),請(qǐng)問(wèn)納稅籌劃該如何做,如何合理避稅,比如印花稅、企業(yè)所得稅該如何籌劃,謝謝

白雪 追問(wèn)

2019-02-07 16:51

老師借:原材料849200 
 貸:應(yīng)付賬款849200這個(gè)分錄我能做成借,庫(kù)存商品~**貨物,貸,應(yīng)付賬款,這個(gè)應(yīng)付賬款后面用加上供應(yīng)商的單位名稱嗎

白雪 追問(wèn)

2019-02-07 17:32

老師有空了回答一下可以嗎?謝謝

暖暖老師 解答

2019-02-07 22:31

您好,你可以做你剛才的分錄,也很對(duì)

白雪 追問(wèn)

2019-02-07 23:01

應(yīng)付賬款后面用加上供應(yīng)商單位名稱嗎?老師

暖暖老師 解答

2019-02-08 00:04

是的,需要加上二級(jí)科目,供應(yīng)商名稱

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需要做會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款800 貸:應(yīng)付賬款800
2019-02-07 16:42:30
退回宿舍押金 借;銀行存款 等科目 貸;其他應(yīng)收款 1340 又重新租了一間宿舍有押金2100元 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款等科目 2100
2018-02-22 15:46:38
都在同一個(gè)月,可以不用賬務(wù)處理的,做正確那一筆就可以
2019-09-27 10:49:46
你已做賬 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 現(xiàn)在 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2018-08-31 22:06:07
你好 退回 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 重新開具 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2018-09-01 11:37:22
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