
之前做的應(yīng)付賬款有一點(diǎn)亂了,比如科目代碼為:212120應(yīng)付賬款---AA客戶 10萬(借方),科目代碼為:212126也是AA客戶(同一客戶的)20萬(借方),想把這兩個科目的金額合并,怎么做分錄???
答: 您好,一般情況下,合并分錄,借:應(yīng)付賬款-212126AA客戶,10萬元,貸:應(yīng)付賬款-212120AA客戶,10萬元?;蛘撸瑁簯?yīng)付賬款-212120AA客戶,20萬元,貸:應(yīng)付賬款-212126AA客戶,20萬元。
預(yù)付賬款1000 記入應(yīng)付賬款科目應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款1000 貸:現(xiàn)金1000 當(dāng)補(bǔ)付余款5000時 應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款5000 貸:現(xiàn)金5000 然后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
答: 報(bào)銷時候借xx貸應(yīng)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,目前賬上預(yù)付賬款科目—零度公司借方余額9800元,應(yīng)付賬款科目—零度公司貸方余額9800元,這種情況可以往來沖銷嗎?怎么做分錄了
答: 你好;? 那你就對沖下 ;? 借應(yīng)付賬款 9800 貸預(yù)付賬款9800??

