應(yīng)交稅費(fèi)有個減免稅款(金稅盤)借480元,而應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有個貸方480元,可以怎么調(diào)平嗎?

芹菜
于2019-02-02 16:41 發(fā)布 ??893次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2019-02-08 16:43
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
借:管理費(fèi)用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費(fèi)用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費(fèi)用 280
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你好!借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
購買時先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
你好!
對的。
2019-08-02 12:20:46
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01
你好,
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
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