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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-02-08 16:43

金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 
  借:管理費(fèi)用820 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金820 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 
貸:管理費(fèi)用820 
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 
  借:管理費(fèi)用    280 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)    280 
貸:管理費(fèi)用 280

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你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
購買時先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
你好! 對的。
2019-08-02 12:20:46
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
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