
企業(yè)所得稅比如說(shuō)繳納10萬(wàn),減免6萬(wàn),實(shí)際繳納4萬(wàn),做分錄的時(shí)候只按照實(shí)際繳納的這個(gè)金額做賬的,減免的是在申報(bào)表體現(xiàn),這樣可以嗎
答: 您好,這樣操作是可以的。
4月份我們交增值稅做的賬是120萬(wàn),但填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬(wàn),申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬(wàn),2萬(wàn)的減免沒(méi)做賬,在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
答: 你好,需要針對(duì)減免的2萬(wàn),及時(shí)做賬才是的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅100萬(wàn)以下按5%繳納,100萬(wàn)至300萬(wàn)的按10%繳納,企業(yè)所得稅實(shí)際上是25%,請(qǐng)問(wèn)減免的企業(yè)所得稅賬務(wù)處理?
答: 你好,按照實(shí)際應(yīng)交納計(jì)提,如果多計(jì)提的,多提部分紅字沖回原計(jì)提分錄就好

