9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

公司是建筑工程公司,本月一般計稅:專票稅額:64.4萬、普票稅額:6.5萬,簡易計算稅額:14.9萬、上期留抵14.4萬、簡易計稅預(yù)繳增值稅:10.8萬,已認(rèn)證進(jìn)項稅額:26.4萬,怎么計算這個月的應(yīng)繳納多少稅款?怎么計算稅負(fù)?
答: 你好! 我看一下
老師,您好,請問生活性服務(wù)業(yè)的納稅人上期留底加計抵減稅額是10萬,本期銷項稅額110萬,本期進(jìn)項稅額是100萬,本期簡易計稅的不含稅銷售額是100萬,征收率為3%,計算本期增值稅應(yīng)納稅額。計算過程本期加計抵減稅額10+100*15%=25萬,一般計稅應(yīng)納稅額110-100-25=-15萬,本期簡易計稅應(yīng)納稅額100*3%=3萬,本期應(yīng)納增值稅是3萬,15萬是留底的加計抵減稅額。聽課的時候老師是這樣講的,我不明白為什么不是匯總計算,3-15=-12萬,12萬為留底稅額。
答: 學(xué)員你好,加計抵減限額是以一般計稅方法下計算的應(yīng)納稅額為限,不足抵減部分可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。是不包含簡易計稅方法下的應(yīng)納稅額。建議您重新看下這這方面課程,看是否您理解錯了,祝您學(xué)習(xí)愉快!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑行業(yè)一般計稅,舉個例子:在異地預(yù)繳了增值稅2萬,當(dāng)期申報增值稅時,銷項是8.25萬(9%專票,無簡易計征收入),可抵扣進(jìn)項是3萬,應(yīng)納稅額5.25萬減預(yù)繳的2萬增值稅,本期應(yīng)繳的稅額是3.25萬嗎?
答: 對,沒錯的,就是這么計算的




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蔣飛老師 解答
2019-01-31 10:40
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