
你好,老師!我在錄入12月份憑證的時候敲錯了,計提工資敲成了:借管理費用業(yè)務(wù)招待費,貸應(yīng)付職工薪酬,,,現(xiàn)在跨年了,賬里邊我該怎么調(diào)整,,,匯算直接在匯算表里可以調(diào)整是吧?
答: 你好! 是的,直接在匯算表里可以調(diào)整
三八節(jié)單位請女員工們吃飯的餐費走應(yīng)付職工薪酬-福利費還是直接走管理費用-業(yè)務(wù)招待費
答: 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,車間管理人員業(yè)務(wù)招待費記管理費用還是制造費用?還有,福利費一定要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?發(fā)生時直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以不?
答: 您好 車間管理人員業(yè)務(wù)招待費記制造費用 福利費一定要通過應(yīng)付職工薪酬核算 不可以直接這樣寫分錄
老師報表應(yīng)該怎么調(diào)整?就是調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費和應(yīng)付職工薪酬
公司報銷的餐飲費,一般都是,一部分業(yè)務(wù)招待費,一部分差旅費,處理。如果是請員工吃飯,應(yīng)該可以算,應(yīng)付職工薪酬-職工福利吧?
公司負(fù)擔(dān)的社保部分在算業(yè)務(wù)招待費限額的時候,公司負(fù)擔(dān)的那部分也要算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬里面嗎?


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2019-01-30 16:43
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