
在1年前給客戶開的增值稅專用發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在明確無法支付,應(yīng)該如何操作呢。
答: 你好,讓對方申請開紅字信息表后,你開紅票沖銷。
有這樣的客戶,1年前已經(jīng)給該客戶開過普通發(fā)票都也做賬了,現(xiàn)在要求把1年前的發(fā)票作廢要開增值稅專用的發(fā)票,現(xiàn)在還能作廢嗎
答: 作廢肯定是不能的,是不是他現(xiàn)在變更為一般納稅人了要抵扣進項稅。開紅字發(fā)票很麻煩。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司開了一張專用發(fā)票 給了客戶 客戶抵扣了 后來才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)作廢了 現(xiàn)在客戶不肯歸還發(fā)票該如何處理?
答: 你好,這個只能是溝通,讓對方歸還發(fā)票才是的
老師,開出去的發(fā)票,客戶收到時發(fā)現(xiàn)漢字有誤,如果客戶那邊已經(jīng)抵扣了,我們應(yīng)該如何操作,如果沒有抵扣又應(yīng)該怎么具體操作呢?
公司給客戶開具了一張錯誤的增值稅專票,已經(jīng)跨月了,客戶也沒有認證,無法認證,現(xiàn)在我需要怎么操作?先沖紅?在開具正確的嗎?
在新的開票系統(tǒng)中開具的銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣稅款,現(xiàn)在想開紅字發(fā)票,應(yīng)該如何操作
開出了一張16%的增值稅專票給客戶 客戶已經(jīng)認證了 現(xiàn)在這張票開錯了 要怎么廢掉這張票不會影響的稅 , 客戶方應(yīng)該怎么操作,應(yīng)該怎么操作





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