請問老師,我公司應(yīng)收12萬。對方付了10萬,還有2萬是以貨物抵的。這2萬收入我們沒有開票,對方也沒開。請問要怎么處理?

小克
于2015-12-17 09:11 發(fā)布 ??866次瀏覽
- 送心意
益馨
職稱: 高級會計師
2015-12-17 09:39
嗯,由于對方?jīng)]有要求我們開2萬的發(fā)票,對方銷售給我們的2萬貨款也沒有開票給我們,請問這種情況該怎么處理? 我收到的貨款需要哪些附件?謝謝老師
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抵貨是視同銷售~~~~~~~~~~
2015-12-17 09:15:06
1、將內(nèi)部應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款予以抵銷,即按內(nèi)部應(yīng)收賬款的金額,借記應(yīng)付賬款項目,貸記應(yīng)收賬款項目。
2、應(yīng)將上期資產(chǎn)減值損失中抵銷的內(nèi)部應(yīng)收賬款計提的壞賬準備對本期期初未分配利潤的影響予以抵銷,借記應(yīng)收賬款-壞賬準備項目,貸記未分配利潤-年初項目。
3、對于本期個別財務(wù)報表中內(nèi)部應(yīng)收賬款相對應(yīng)的壞賬準備增減變動的金額也應(yīng)予以抵銷,即按照本期個別資產(chǎn)負債表中期末內(nèi)部應(yīng)收賬款相對應(yīng)的壞賬準備的增加額,借記應(yīng)收賬款-壞賬準備項目。
4、貸記資產(chǎn)減值損失項目,或按照本期個別資產(chǎn)負債表中期末內(nèi)部應(yīng)收賬款相對應(yīng)的壞賬準備的減少額,借記資產(chǎn)減值損失項目,貸記應(yīng)收賬款-壞賬準備項目。
2019-11-14 15:42:17
借:應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款 ,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款
2017-03-27 10:24:16
您好,要作為未開票收入繳納增值稅。
2020-05-22 21:46:00
你好,對外捐贈不需要確認收入的
2020-03-15 10:43:33
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