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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-28 10:23

是的,有利潤就要交企業(yè)所得稅。多余的稅金可以在下期抵扣

最冷一天 追問

2019-01-28 10:25

那假如我開票開了200萬  然后成本票也有200萬   但是稅金多了    這個稅金我還可以下期抵扣不      如果稅金留到下期抵扣的話     我們成本票又已經(jīng)用了    成本和票應該是分不開的撒    這種情況 我該怎么做了

果果老師 解答

2019-01-28 10:43

成本票200萬當期做成本沒有問題,進項稅額大于銷項稅額的部分自動就留下期抵扣了。

最冷一天 追問

2019-01-28 10:57

現(xiàn)在有這么個情況  我們有個項目撒成本票夠了    但是稅金多了30幾萬   上級公司說如果成本要當期抵扣的話 稅金就不能保留     如果要保留稅金的話  我們成本就不夠    成本和票要一起不能分開  有這種說法嘛

果果老師 解答

2019-01-28 11:04

如果稅金當期有多余的,是可以留到下期抵扣的。

最冷一天 追問

2019-01-28 11:13

如果跨年了?

果果老師 解答

2019-01-28 11:17

即使跨年也是可以抵扣的。

最冷一天 追問

2019-01-28 11:20

那成本和稅都分開了     成本做在了2018年全部抵扣完了   剩余的稅金都在2019年了 這樣也可以?

果果老師 解答

2019-01-28 11:21

可以的,有多余的進項稅金都可以留到下期抵扣。

最冷一天 追問

2019-01-28 11:24

那財務總監(jiān)說不能抵扣  這樣是什么情況哦

果果老師 解答

2019-01-28 11:39

有多余的進項稅金都可以留到下期抵扣。如果不想留下期抵扣,這張發(fā)票也可以不做認證抵扣,待需要抵扣這筆稅金時再做認證抵扣,不影響當期成本的確認。

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相關(guān)問題討論
是的,有利潤就要交企業(yè)所得稅。多余的稅金可以在下期抵扣
2019-01-28 10:23:13
你好,銷項票主要是體現(xiàn)增值稅,要看進銷差額是多少,才能看企業(yè)是否繳納增值稅
2019-06-16 13:37:26
企業(yè)所得稅怎么計算: 所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。 應納稅所得額=年收入總額-準予扣除的項目 應納稅額=應納稅所得額×稅率 納稅準予扣除的項目包括成本、費用、稅金、損失等,在確定納稅人的扣除項目時,還應注意企業(yè)在納稅年度內(nèi)應計未計扣除項目,包括各類應計未計費用、應提未提折舊等,不得轉(zhuǎn)移以后年度補扣和納稅人的財務、會計處理與稅收規(guī)定不一致的,應依照稅收規(guī)定予以調(diào)整,按稅收規(guī)定允許扣除的金額,準予扣除。
2020-03-26 17:29:07
單位影響收入 收入影響利潤 有實際利潤就交所得稅
2019-06-16 13:21:10
您好!沒有什么風險,你交稅就可以了。 如果沒有其他發(fā)票,42%以上的稅金。 如果你是小規(guī)模,28%以上的稅金。
2017-03-08 14:27:14
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