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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-27 17:55

你好,收到款項時,借銀行存款,貸專項應付款

莊老師 解答

2019-01-27 17:56

支付時,借內部往來一漁民,貸銀行存款

莊老師 解答

2019-01-27 17:58

同時做,借專項應付款,貸內部往來

Eleven 追問

2019-01-27 18:04

老師我收到款項時入賬,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅 
然后再來一筆借:其他應付款-專項應付款,貸:銀行存款,但是這樣的話其他應付款就有借方余額了,我該怎么平賬?謝謝老師

莊老師 解答

2019-01-27 19:30

你好,要結轉成本,做這樣的分錄,借主營業(yè)務成本,貸銀行存款

Eleven 追問

2019-01-28 23:22

老師不要意思,要結轉時應該是借主營業(yè)務成本,貸其他應付款吧?這樣其他應付款就可以借貸平了并且無余額,又可以沒有成本,因為這個本來就是直接轉給漁民的,合作社無利潤的,這樣對嗎?謝謝老師!

莊老師 解答

2019-01-29 15:47

你好,收款時記入其他應付款,可以這樣結轉

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相關問題討論
你好,收到款項時,借銀行存款,貸專項應付款
2019-01-27 17:55:28
您好,合作社政府拔款,怎樣做分錄,是借:銀行存款 貸:政府補助收入
2018-05-24 22:20:24
您好同學 這個應該是科目做錯了吧同學
2019-11-06 09:18:13
您好,分錄如下 借:銀行存款-外債轉貸專戶 貸:銀行存款-基建專戶
2016-10-08 09:10:56
你好,另外開設的兩個賬戶也要做賬
2019-07-04 10:43:58
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