
之前開了20萬發(fā)票,跨月了做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)20萬,現(xiàn)在又開出20萬正數(shù),那當(dāng)月還用不用繳納增值稅
答: 同學(xué)你好,開了負(fù)數(shù)發(fā)票的當(dāng)月又開了正數(shù)發(fā)票的情況下,當(dāng)月是不用再繳增值稅
上月開的40萬增值稅專用發(fā)票因開錯(cuò)單位于本月紅沖,并且由于某種原因這個(gè)月暫時(shí)不開具這個(gè)40萬的正數(shù)發(fā)票,這個(gè)月其他單位一共開了20萬銷項(xiàng)發(fā)票,那么本月實(shí)際開票額就是負(fù)20萬,請問本月是不是不需要繳納增值稅了
答: 您好 本月是不需要繳納增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我4月份開了30萬的發(fā)票 也就是開了3張10萬的發(fā)票 然后兩張發(fā)票代碼沒對上開錯(cuò)了 5月對方給退回來了,然后5月底我在開票軟件上開了20萬的紅字發(fā)票打印了出來,也同時(shí)又開了20萬的正確發(fā)票 現(xiàn)在就是我5月做賬 我不知道分錄做一正一負(fù)的話 負(fù)數(shù)分?jǐn)?shù)這個(gè)增值稅是不是也要是負(fù)數(shù)呢
答: 是的,可以是負(fù)數(shù)的,就是將4月份確認(rèn)收入的分錄給沖紅了。
本月vip充值了20萬,并且開了20萬發(fā)票,消費(fèi)1萬,我本月是要繳納1萬營業(yè)額的增值稅還是繳納20萬的增值稅呢?
老師,我們1月份開票開了30萬,還收到一張20萬的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。我這個(gè)月銷項(xiàng)是不是(30-20)除1.06。
老師好,2022年12月我開了60萬負(fù)數(shù)發(fā)票,20萬正數(shù)發(fā)票,請問月末年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?
本月vip充值了20萬,并且開了20萬發(fā)票,消費(fèi)1萬,我本月是要繳納1萬營業(yè)額的增值稅還是繳納20萬的增值稅呢?收入是按實(shí)際消費(fèi)來確實(shí)嗎?

