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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-25 20:27

你好,對于附加稅,實(shí)行不是進(jìn)口不征,出口不退。你是什么原因辦理的退稅?

彩云2019 追問

2019-01-25 21:27

18年12月的一筆專票對應(yīng)的稅款因會計誤操作三方扣款,當(dāng)月一筆沖紅普票(不含稅收入大于專票)抵了專票,更正申報12月的增值稅后,12月的稅款為負(fù)數(shù),所以申請退專票對應(yīng)的稅款

陳詩晗老師 解答

2019-01-25 21:53

附加稅不會自動留抵,需要將之前申報表作廢,然后重新申報。

彩云2019 追問

2019-01-25 22:10

附加稅重新申報時就是填負(fù)數(shù)吧,然后就可以留抵了,是嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-01-25 22:19

不是填寫負(fù)數(shù),是在已交或預(yù)繳里填上交的金額,就行了

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相關(guān)問題討論
你好,對于附加稅,實(shí)行不是進(jìn)口不征,出口不退。你是什么原因辦理的退稅?
2019-01-25 20:27:32
你好,已繳納的增值稅以后會給你抵扣的,比如你這個月需要交100的增值稅 留抵退稅是1000,現(xiàn)在這個附加稅就不需要繳納。
2022-07-05 11:38:12
讀碟, 就是因?yàn)榱舻滞硕惖脑?/div>
2022-07-13 16:08:41
你好,同學(xué)。 你是否之前享受了附加稅的減免政策。
2019-11-01 21:42:46
你好,你只需要做繳納的那一部分就行。
2022-11-07 15:32:52
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