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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-25 11:58

你好,資產(chǎn)負(fù)債表上,要重分類,列入預(yù)收賬款科目!

dqdqwrf 追問

2019-01-25 12:06

那為什么金蝶軟件報(bào)表顯示負(fù)數(shù)呢?

老江老師 解答

2019-01-25 12:07

看一下報(bào)表的公式,是不是有誤

dqdqwrf 追問

2019-01-25 12:17

老師正常情況往來只能是正數(shù)么?

老江老師 解答

2019-01-25 12:19

理論上,只能是正數(shù)
實(shí)務(wù)中,如果不是上市公司或社會(huì)公眾公司,是負(fù)數(shù)也沒事,問題不大

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相關(guān)問題討論
你好,資產(chǎn)負(fù)債表上,要重分類,列入預(yù)收賬款科目!
2019-01-25 11:58:11
你好,填寫在預(yù)收賬款正數(shù)
2017-01-11 18:07:55
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款計(jì)算方法如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額。 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額。 綜上,如果要編制某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款余額,可以去找這兩個(gè)明細(xì)科目的發(fā)生額,按以上公式加減可得。
2019-01-11 10:03:48
您好 您資產(chǎn)負(fù)債表有預(yù)付賬款科目的話 在預(yù)付賬款后面填正數(shù) 預(yù)付賬款項(xiàng)目金額=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬戶借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬戶借方余額
2019-03-11 12:25:37
你好,有沒有預(yù)收賬款或應(yīng)稅賬款明細(xì)科目有貸方余額的?
2019-02-27 15:58:47
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