
老師,我想問一下,我們是外貿企業(yè),目前做出口比較多,如果我們本月收到發(fā)票總的進項稅額有10萬,其中有供應商的進貨發(fā)票5萬用于出口退稅的,請問,填增值稅申報表的時候,這兩個金額怎么填寫,謝謝
答: 內銷填在附表2的本月認證本月申請抵扣 外貿退稅的填在附表2本月認證本月不申請抵扣
,謝老師,外貿出口企業(yè)的進貨發(fā)票的進項稅額(后續(xù)全額退稅的),增值稅申報表怎么填寫,要填幾個表
答: 您好,是填增值稅申報表附表二的第26欄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 出口退稅,外貿型企業(yè),只有出口業(yè)務。收到進項發(fā)票進項稅額 910元,1份 ,其中200元是不能退稅的 ,在稅務局增值稅申報系統(tǒng)中,關于這張發(fā)票,我應該怎么填寫呢
答: 您好,您是710元是用于出口退稅的,200元是用于進項抵扣是嗎


夏天 追問
2019-01-25 10:40
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2019-01-25 10:42
三寶老師 解答
2019-01-25 10:43
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2019-01-25 10:59