老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個(gè)月 問
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬,抵了貨款5萬,實(shí)際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉庫租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

本月發(fā)出商品,貨款已收,,下月開票,怎么做賬,
答: 應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 做無票收入 下月開票改有票收入
老師,我公司本月銷售出一批商品,貨已發(fā)出,款已收到,但本月沒開發(fā)票,下個(gè)月再開,那我這兩筆分錄怎么做
答: 您好 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售商品,05月8日貨已發(fā)出 05月25已收到款 當(dāng)天也開了發(fā)票,怎么做賬
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 。


小王子 追問
2019-01-24 14:48
小惑老師 解答
2019-01-24 14:53
小王子 追問
2019-01-24 15:01
小惑老師 解答
2019-01-24 15:03
小王子 追問
2019-01-24 15:11
小惑老師 解答
2019-01-24 15:16