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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-24 13:08

您好,調(diào)整分錄,借:其他應收款-老板姓名,貸:利潤分配-未分配利潤,或者借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款-老板姓名。

火林子 追問

2019-01-24 13:31

不對,這樣做資產(chǎn)和負責雙方都同時增加,負債表還是不平,我應該把未分配利潤的數(shù)額直接錄入內(nèi)賬的期初余額這樣就平了,對嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-24 13:49

您好,對的,直接錄入期初余額就對了。

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您好,調(diào)整分錄,借:其他應收款-老板姓名,貸:利潤分配-未分配利潤,或者借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款-老板姓名。
2019-01-24 13:08:36
你好,如果你確定你做賬以來也沒有做錯而且沒有用過以前年度損益調(diào)整,那應該就是期初就存在差異
2020-07-06 11:03:27
你好學員,是不是用了以前年度損益調(diào)整科目
2023-07-16 11:14:05
你好!可以調(diào)整期初數(shù),,,,,
2018-07-09 14:10:26
您好,調(diào)整時,借:資產(chǎn)類科目,貸:利潤分配-未分配利潤,或者借:利潤分配-未分配利潤,貸:負債類科目。
2019-04-18 00:09:48
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