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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-24 10:00

付款做借其他應(yīng)付款-房東貸銀行,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款-房租 貸其他應(yīng)付款-房東,按月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-房租

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-24 10:08

老師房租預(yù)交的4-6月的,5月拿到的發(fā)票,4月要不要按月進(jìn)管理費(fèi)

maize老師 解答

2019-01-24 10:09

需要按月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-房租

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-24 10:26

可是5月份拿到發(fā)票,4月的時(shí)候進(jìn)費(fèi)用怎么做

maize老師 解答

2019-01-24 10:31

收到發(fā)票做借預(yù)付賬款-房租 貸其他應(yīng)付款-房東

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-24 10:42

老師,4月份攤費(fèi)用的時(shí)候怎么做,4月還沒(méi)收到發(fā)票了

maize老師 解答

2019-01-24 10:45

待攤費(fèi)用這個(gè)科目取消現(xiàn)在是用預(yù)付賬款代替,你不是5月才收到發(fā)票嗎?

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-24 10:47

是呀,5月份收到票,但是房租是4-6月的,4月份怎么做呢

maize老師 解答

2019-01-24 10:49

按月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-房租

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-24 10:53

不是收到發(fā)票的時(shí)候才進(jìn)預(yù)付賬款了嗎?5月收到的發(fā)票,4月還在其他應(yīng)付款里了,價(jià)稅還沒(méi)分離了,所以4月做的時(shí)候怎么做

maize老師 解答

2019-01-24 10:54

你收到發(fā)票做借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款,是這樣的,你要是可以抵扣你就寫借預(yù)付 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款啊,4月做的是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付

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首先,預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因?yàn)槟阋呀?jīng)支付了貨款,但還沒(méi)有收到貨物,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
您好,你預(yù)付的款項(xiàng)是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
你好: 借:固定資產(chǎn) 26 貸:預(yù)付賬款 3 銀行存款 21 預(yù)付賬款 2 一般應(yīng)付預(yù)付掛一個(gè),這樣比較好核算 如果是一般納稅人,專票,根據(jù)發(fā)票上的稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不含稅額計(jì)入固定資產(chǎn)
2022-01-15 12:43:45
借,原材料,135000貸,預(yù)付賬款,,135000 借,預(yù)付賬款,60000,貸,銀行存款60000
2019-11-04 11:51:06
你好,借管理費(fèi)用-房租費(fèi),貸預(yù)付賬款
2021-10-17 21:11:56
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