
暫估入賬時(shí),未設(shè)置應(yīng)付賬款-暫估入賬直接記成應(yīng)付賬款已夸年度如何做調(diào)賬分錄
答: 您好 可以最一份暫估相同的紅字分錄 然后做收到發(fā)票的分錄
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司19年暫估入賬分錄借:原材料-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 20年發(fā)票未到,企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)增,稅已交了,但應(yīng)付賬款不平,分錄該怎么做?
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2021年暫估成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_暫估 年底已結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸:應(yīng)付賬款_暫估2022年取得發(fā)票分錄如何做?
答: 然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這就相當(dāng)于把去年的那個(gè)憑證給沖掉了,然后這個(gè)發(fā)票的話,你再借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。


egugge 追問(wèn)
2019-01-24 09:27
egugge 追問(wèn)
2019-01-24 09:29
bamboo老師 解答
2019-01-24 09:31