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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-23 19:03

您好,一、會計崗位主要工作內(nèi)容如下: 
1、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。  
2、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。  
3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。  
4、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。  
5、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。  
6、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,要負責(zé)提供資料和反映情況。  
7、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。  
8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。  
9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。  
10、負責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。  
11、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。  
12、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。  
13、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。  
 
二、會計工作流程  
1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。  
2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。  
3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。  
4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。  
5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。  
6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

四毛呀 追問

2019-01-23 19:09

攤銷有哪些?憑證匯總表是什么樣子啊?

王雁鳴老師 解答

2019-01-23 19:17

您好,攤銷廣義來說,一般企業(yè)用到的,有固定資產(chǎn)計提折舊,無形資產(chǎn)攤銷,長期待攤費用攤銷。狹義來說,也就是無形資產(chǎn)攤銷,長期待攤費用攤銷。憑證匯總表詳見圖片。

四毛呀 追問

2019-01-23 19:27

一個月不是1日到30日或31日怎么到下個月1號匯總啊

王雁鳴老師 解答

2019-01-23 19:30

您好,正常情況下,是1日到30日或31日,但是我單位使用的金蝶軟件出現(xiàn)點問題,就是復(fù)制的憑證月底這一天的,不能帶出數(shù)據(jù),這樣我公司就變通處理了,每月1日不做憑證,也就是您看到的,匯總時,就是上面的圖片了。

四毛呀 追問

2019-01-23 19:54

老師,新公司的期初余額為零,在經(jīng)營過程中,這么計提固定資產(chǎn)啊

王雁鳴老師 解答

2019-01-23 19:56

您好,一般情況下,經(jīng)營過程中,購買固定資產(chǎn),取得發(fā)票,入賬固定資產(chǎn)后,下個月就可以計提累計折舊了。

四毛呀 追問

2019-01-23 19:57

公司的電腦,還是辦公桌的金額都不知道了,怎么計提啊老師,怎么個估計?

王雁鳴老師 解答

2019-01-23 19:59

您好,哦,這樣的話,可以自己根據(jù)電腦、辦公桌的新舊程度,在網(wǎng)上搜一下原值,再按3年使用年限扣除電腦的折舊,按5年扣除辦公桌的折舊,就可以入賬固定資產(chǎn)了。但是這樣的話,計提的折舊不能稅前扣除了。

四毛呀 追問

2019-01-23 20:19

噢噢!那就我不計提了,省的麻煩

王雁鳴老師 解答

2019-01-23 20:20

您好,是的,最好不要處理了。

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您好,這個的話是屬于現(xiàn)代服務(wù)的,這個
2024-06-25 15:54:30
您好,一、會計崗位主要工作內(nèi)容如下: 1、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。 2、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。 3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。 4、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。 5、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。 6、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,要負責(zé)提供資料和反映情況。 7、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。 8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。 9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 10、負責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。 11、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。 12、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。 13、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。 二、會計工作流程 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。 5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
2019-01-23 19:03:59
你好 主要工作有兩塊 一個是財務(wù)核算,一個是稅務(wù)申報
2021-10-05 07:47:37
1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。 5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
2018-08-24 12:21:46
可以核算企業(yè)的固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)等。
2015-11-25 12:31:09
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