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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-23 09:37

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
          借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 
1)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
繳納時  借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

樸老師 解答

2019-01-23 09:38

一般年度結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費—銷項 貸應(yīng)交稅費—進項 應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果有留抵在進項結(jié)轉(zhuǎn)時扣除留抵數(shù)。

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相關(guān)問題討論
您好 記賬時該記:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-12-30 21:06:14
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅,
2020-04-12 12:57:57
同學(xué),你好,從待認證轉(zhuǎn)入進項稅額
2020-05-18 12:42:18
不動產(chǎn)分期抵扣的吧
2019-02-14 10:38:19
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